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進口付匯核銷辦理流程 | |
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(1) 企業(yè)應提前三個工作日將有關單據交外匯局核銷業(yè)務人員初審; (2) 初審無誤,審核人員將單據報送主管領導審批; (3) 業(yè)務人員應于企業(yè)備案當日(或次日,“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業(yè)除外)將通過初審的單據報送主管領導審批;主管領導在次日(或第三日,“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業(yè)除外)將審批結果退審核人員;對于審批未通過的備案,審核人員須及時向企業(yè)講明原因。 (4) 審批通過后,由審核人員通知企業(yè)(或由企業(yè)主動查詢)備案結果,并將加蓋“進口付匯核銷專用章”的備案表及所附單證退還企業(yè);同時,將備案表第四聯(lián)及有關單證復印件一并留存、輸機; 三、服務監(jiān)督機制 企業(yè)在辦理付匯報審、備案業(yè)務時,如有疑問可來人直接向核銷業(yè)務人員咨詢; 核銷業(yè)務人員在對外辦理業(yè)務或接待來人咨詢時,應掛牌服務; 如企業(yè)在辦理日常業(yè)務中發(fā)現(xiàn)核銷業(yè)務人員未按有關法規(guī)辦理業(yè)務并對企業(yè)造成損害的,可直接向其主管上級領導反映、投訴。 |
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關鍵字:進口|付匯|核銷|辦理|流程 | |
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